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NOTA DE EMPENHO 2016NE01736

Favorecido

CONSORCIO ARTEC / ETICA
R$ 7.367.662,78
 

CPF/CNPJ:

15633073000198

Emissão:

31/05/2016

Plano Interno:

MAVINHAIS

Função:

SANEAMENTO

Natureza de Despesa:

OBRAS E INSTALACOES

Processo:

2279/2011

Processo Licitatório:

CONCORRÊNCIA

Programa:

Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Unidade Gestora:

Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Ação:

Ampliação e Melhoria de Sistemas de Esgotamento Sanitário - Mais Saneamento

Fonte:

OPERACOES DE CREDITO INTERNA

Descrição

REF IMPLANTACAO SES SAO LUIS/VINHAIS CONTRAPARTIDA CT 037/2012.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE01736 31/05/2016 11.868.936,06 7.199.657,06 6.999.455,37
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF IMPLANTACAO SES SAO LUIS/VINHAIS CONTRAPARTIDA CT 037/2012.
2016NE01736 31/05/2016 11.868.936,06 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO CONFORME OFICIO CIRCULAR N. 010/16 - UEP/SEPLAN
2016NE05448 31/12/2016 -4.501.273,28 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515157)
2016NL02906 31/05/2016 0,00 -339.545,47 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515157)
2016NL04871 31/05/2016 0,00 -773.653,42 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515157)
2016NL04959 31/05/2016 0,00 -1.753.691,70 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2016NL02905 31/05/2016 0,00 339.545,47 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2016NL02907 02/06/2016 0,00 339.545,17 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2016NL04865 18/08/2016 0,00 406.499,32 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2016NL04867 18/08/2016 0,00 773.653,42 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2016NL04868 18/08/2016 0,00 1.187.922,67 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2016NL04876 18/08/2016 0,00 733.653,42 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2016NL04958 19/08/2016 0,00 1.753.691,70 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2016NL04960 19/08/2016 0,00 1.020.122,47 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2016NL04961 19/08/2016 0,00 373.052,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2016NL05041 24/08/2016 0,00 1.651.769,86 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2016NL05891 29/09/2016 0,00 478.110,67 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2016NL06111 30/09/2016 0,00 664.798,15 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2016NL06957 10/11/2016 0,00 143.981,39 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2016NL08132 15/12/2016 0,00 200.201,69 0,00
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB03168 09/06/2016 0,00 0,00 13.072,49
PAGAMENTO (700214)
2016OB03167 09/06/2016 0,00 0,00 321.380,81
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB03169 09/06/2016 0,00 0,00 5.091,87
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB05598 12/09/2016 0,00 0,00 47.244,27
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB05601 12/09/2016 0,00 0,00 17.872,54
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB05604 12/09/2016 0,00 0,00 29.177,76
PAGAMENTO (700214)
2016OB05597 12/09/2016 0,00 0,00 1.122.859,59
PAGAMENTO (700214)
2016OB05600 12/09/2016 0,00 0,00 382.707,09
PAGAMENTO (700214)
2016OB05603 12/09/2016 0,00 0,00 693.485,29
PAGAMENTO (700214)
2016OB05607 12/09/2016 0,00 0,00 1.020.122,47
PAGAMENTO (700214)
2016OB05611 12/09/2016 0,00 0,00 373.052,25
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB05599 12/09/2016 0,00 0,00 17.818,81
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB05602 12/09/2016 0,00 0,00 5.919,69
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB05605 12/09/2016 0,00 0,00 10.990,37
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2016NL05594 16/09/2016 0,00 0,00 -373.052,25
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2016NL05597 16/09/2016 0,00 0,00 -1.020.122,47
PAGAMENTO (700214)
2016OB06021 22/09/2016 0,00 0,00 373.052,25
PAGAMENTO (700214)
2016OB06031 23/09/2016 0,00 0,00 1.020.122,47
PAGAMENTO (700214)
2016OB06036 23/09/2016 0,00 0,00 1.651.769,86
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB06133 28/09/2016 0,00 0,00 17.818,81
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705218)
Descrição: CANCELAMENTO POR MOT DE ERRO E VALOR
2016GR00131 28/09/2016 0,00 0,00 -17.818,81
PAGAMENTO (700214)
2016OB07522 14/11/2016 0,00 0,00 664.798,15
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB08104 05/12/2016 0,00 0,00 6.147,49
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB08107 05/12/2016 0,00 0,00 22.464,21
PAGAMENTO (700214)
2016OB08102 05/12/2016 0,00 0,00 135.717,12
PAGAMENTO (700214)
2016OB08105 05/12/2016 0,00 0,00 448.464,80
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB08106 05/12/2016 0,00 0,00 7.181,66
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB08103 05/12/2016 0,00 0,00 2.116,78
PAGAMENTO (700214)
2016OB09002 28/12/2016 0,00 0,00 200.201,69
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: CANCELAMENTO POR MOTIVO DE DELV
2016GR00167 31/12/2016 0,00 0,00 -200.201,69

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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