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NOTA DE EMPENHO 2016NE00680

Favorecido

UNIGRAF UNIDADE INDUSTRIAL GRAFICA LTDA
R$ 6.970,00
 

CPF/CNPJ:

11253440000177

Emissão:

23/03/2016

Plano Interno:

SVTERCEIROS

Função:

SANEAMENTO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

11-7328/15

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Unidade Gestora:

Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Descrição

REF SERV PRESTADO FT 4310/4327

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00680 23/03/2016 6.970,00 6.970,00 6.970,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF SERV PRESTADO FT 4310/4327
2016NE00680 23/03/2016 6.970,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL01124 23/03/2016 0,00 6.970,00 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB01060 23/03/2016 0,00 0,00 300,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB01062 23/03/2016 0,00 0,00 48,50
PAGAMENTO (540999)
2016OB01059 23/03/2016 0,00 0,00 5.700,00
PAGAMENTO (540999)
2016OB01061 23/03/2016 0,00 0,00 921,50
PAGAMENTO (540999)
2016OB01240 06/04/2016 0,00 0,00 5.700,00
PAGAMENTO (540999)
2016OB01241 06/04/2016 0,00 0,00 921,50
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
2016NL01286 06/04/2016 0,00 0,00 -5.700,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
2016NL01287 06/04/2016 0,00 0,00 -921,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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+

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