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NOTA DE EMPENHO 2016NE01951

Favorecido

ARTHOS LIMPEZA E CONSERVACAO
R$ 73.989,95
 

CPF/CNPJ:

08489384000160

Emissão:

14/06/2016

Plano Interno:

SVTERCEIROS

Função:

SANEAMENTO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

2643/16

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Unidade Gestora:

Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Descrição

PAG NF 3178/04

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE01951 14/06/2016 73.989,95 73.989,95 73.989,95
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAG NF 3178/04
2016NE01951 14/06/2016 73.989,95 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL03180 14/06/2016 0,00 73.989,95 0,00
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB03219 14/06/2016 0,00 0,00 6.809,51
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2016OB03220 14/06/2016 0,00 0,00 4.190,19
PAGAMENTO (700214)
2016OB03217 14/06/2016 0,00 0,00 59.290,75
PAGAMENTO (700214)
2016OB03221 14/06/2016 0,00 0,00 59.290,75
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB03218 14/06/2016 0,00 0,00 3.699,50
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB03222 14/06/2016 0,00 0,00 3.699,50
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2016NL03182 14/06/2016 0,00 0,00 -59.290,75
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705218)
2016NL03183 14/06/2016 0,00 0,00 -3.699,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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