CPF/CNPJ:
08489384000160
Emissão:
24/02/2016
Plano Interno:
SVTERCEIROS
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
57592015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
REF SERV DE LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENIZACAO , COM FORN. DE MATERIAL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE00157 | 24/02/2016 | 148.000,00 | 296.875,48 | 296.875,48 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF SERV DE LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENIZACAO , COM FORN. DE MATERIAL.
|
2016NE00157 | 24/02/2016 | 148.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2016NE02950 | 11/08/2016 | 149.905,63 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: 103015
|
2016NE05270 | 31/12/2016 | -1.030,15 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL00338 | 29/02/2016 | 0,00 | 73.989,95 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL01326 | 07/04/2016 | 0,00 | 73.989,95 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL04648 | 11/08/2016 | 0,00 | 74.905,63 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL05397 | 13/09/2016 | 0,00 | 73.989,95 | 0,00 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00295 | 02/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.699,50 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00296 | 02/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.720,80 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00297 | 02/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.180,43 |
PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00294 | 02/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 59.389,22 |
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
|
2016NL01328 | 07/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 14.600,73 |
PAGAMENTO (540999)
|
2016OB01475 | 13/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 59.389,22 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB04874 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.720,80 |
PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB04872 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.180,43 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB04870 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 59.389,22 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB04871 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 915,68 |
PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB04873 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.699,50 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB05657 | 13/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.720,80 |
PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB05658 | 13/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.180,43 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB05655 | 13/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 59.389,22 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB05656 | 13/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.699,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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