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NOTA DE EMPENHO 2016NE00157

Favorecido

ARTHOS LIMPEZA E CONSERVACAO
R$ 296.875,48
 

CPF/CNPJ:

08489384000160

Emissão:

24/02/2016

Plano Interno:

SVTERCEIROS

Função:

SANEAMENTO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

57592015

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Unidade Gestora:

Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Descrição

REF SERV DE LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENIZACAO , COM FORN. DE MATERIAL.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00157 24/02/2016 148.000,00 296.875,48 296.875,48
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF SERV DE LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENIZACAO , COM FORN. DE MATERIAL.
2016NE00157 24/02/2016 148.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
2016NE02950 11/08/2016 149.905,63 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: 103015
2016NE05270 31/12/2016 -1.030,15 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL00338 29/02/2016 0,00 73.989,95 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL01326 07/04/2016 0,00 73.989,95 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL04648 11/08/2016 0,00 74.905,63 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL05397 13/09/2016 0,00 73.989,95 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB00295 02/03/2016 0,00 0,00 3.699,50
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB00296 02/03/2016 0,00 0,00 6.720,80
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A
2016OB00297 02/03/2016 0,00 0,00 4.180,43
PAGAMENTO (540999)
2016OB00294 02/03/2016 0,00 0,00 59.389,22
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
2016NL01328 07/04/2016 0,00 0,00 14.600,73
PAGAMENTO (540999)
2016OB01475 13/04/2016 0,00 0,00 59.389,22
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB04874 11/08/2016 0,00 0,00 6.720,80
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2016OB04872 11/08/2016 0,00 0,00 4.180,43
PAGAMENTO (700214)
2016OB04870 11/08/2016 0,00 0,00 59.389,22
PAGAMENTO (700214)
2016OB04871 11/08/2016 0,00 0,00 915,68
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB04873 11/08/2016 0,00 0,00 3.699,50
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB05657 13/09/2016 0,00 0,00 6.720,80
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2016OB05658 13/09/2016 0,00 0,00 4.180,43
PAGAMENTO (700214)
2016OB05655 13/09/2016 0,00 0,00 59.389,22
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB05656 13/09/2016 0,00 0,00 3.699,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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