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NOTA DE EMPENHO 2016NE02080

Favorecido

BATALHA CONSTRUCOES LTDA
R$ 209.389,09
 

CPF/CNPJ:

07908484000110

Emissão:

16/06/2016

Plano Interno:

PROPOCOS

Função:

SANEAMENTO

Natureza de Despesa:

OBRAS E INSTALACOES

Processo:

4716/2015

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Unidade Gestora:

Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Ação:

ELABORACAO E IMPLANTACAO DE PROGRAMAS PARA PERFURACAO DE POCOS E CAPTACAO SUPERFICIAL

Fonte:

ADICIONAL ICMS - FUMACOP

Descrição

PERFURACAO DE POCOS NOS SISTEMAS DE LAGOA GRANDE AGUA DOCE DO MA E AFONSO CUNHA CT015/2016-PRJ

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE02080 16/06/2016 731.000,00 209.389,09 209.389,09
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PERFURACAO DE POCOS NOS SISTEMAS DE LAGOA GRANDE AGUA DOCE DO MA E AFONSO CUNHA CT015/2016-PRJ
2016NE02080 16/06/2016 731.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANECELAMENTO DO SALDO DOEMPENHO N.2016NE02080 EM VIRTUDE DO APOSTILAMENTO DE MUDANCA DA FONTE DE RECURSO 0122(FUMACOP) PARA 0218 (MAIS IDH-APORTE)
2016NE03014 15/08/2016 -521.610,91 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2016NL04155 19/07/2016 0,00 161.386,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2016NL04156 19/07/2016 0,00 48.002,69 0,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB04354 22/07/2016 0,00 0,00 161.386,40
PAGAMENTO (700214)
2016OB04355 22/07/2016 0,00 0,00 48.002,69
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2016NS00099 22/07/2016 0,00 0,00 -161.386,40
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2016NS00100 22/07/2016 0,00 0,00 -48.002,69
PAGAMENTO (700214)
2016OB04429 27/07/2016 0,00 0,00 48.002,69
PAGAMENTO (700214)
2016OB04430 27/07/2016 0,00 0,00 161.386,40
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2016NS00102 27/07/2016 0,00 0,00 -48.002,69
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2016NS00103 27/07/2016 0,00 0,00 -161.386,40
PAGAMENTO (700214)
2016OB04492 01/08/2016 0,00 0,00 48.002,69
PAGAMENTO (700214)
2016OB04493 01/08/2016 0,00 0,00 161.386,40

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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