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NOTA DE EMPENHO 2016NE02083

Favorecido

CI COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO EIRELI
R$ 45.000,00
 

CPF/CNPJ:

07461897000108

Emissão:

16/06/2016

Plano Interno:

SVTERCEIROS

Função:

SANEAMENTO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

2379/16

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Unidade Gestora:

Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Descrição

PAG NF 1806/1805/1807/ 1804/16

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE02083 16/06/2016 45.000,00 45.000,00 45.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAG NF 1806/1805/1807/ 1804/16
2016NE02083 16/06/2016 45.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL03376 16/06/2016 0,00 45.000,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB03494 16/06/2016 0,00 0,00 10.687,50
PAGAMENTO (700214)
2016OB03497 16/06/2016 0,00 0,00 10.687,50
PAGAMENTO (700214)
2016OB03499 16/06/2016 0,00 0,00 10.687,50
PAGAMENTO (700214)
2016OB03501 16/06/2016 0,00 0,00 10.687,50
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB03496 16/06/2016 0,00 0,00 562,50
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB03498 16/06/2016 0,00 0,00 562,50
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB03500 16/06/2016 0,00 0,00 562,50
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB03502 16/06/2016 0,00 0,00 562,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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