CPF/CNPJ:
07341955000151
Emissão:
14/09/2016
Plano Interno:
PRODUAGUA
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
1069/1062/16
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação:
PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
PAG NF 2197/2194/
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE03432 | 14/09/2016 | 190.891,27 | 190.891,27 | 190.891,27 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAG NF 2197/2194/
|
2016NE03432 | 14/09/2016 | 190.891,27 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL05505 | 14/09/2016 | 0,00 | 190.891,27 | 0,00 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB05767 | 14/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.667,04 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB05771 | 14/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.371,66 |
PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB05768 | 14/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.512,37 |
PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB05772 | 14/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.990,81 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB05766 | 14/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 87.247,61 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB05769 | 14/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 74.528,57 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB05770 | 14/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.573,21 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
|
2016NL07172 | 21/11/2016 | 0,00 | 0,00 | -6.371,66 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705212)
|
2016NL07173 | 21/11/2016 | 0,00 | 0,00 | -5.990,81 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
|
2016NL07171 | 21/11/2016 | 0,00 | 0,00 | -4.573,21 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB07780 | 23/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.480,32 |
PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB07781 | 23/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.020,44 |
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
|
2016NL08755 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.434,92 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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