CPF/CNPJ:
07341955000151
Emissão:
19/08/2016
Plano Interno:
PRODUAGUA
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
6725-6231-6729/
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação:
PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF PG DE SERV PRESTADO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE03156 | 19/08/2016 | 361.326,51 | 361.326,51 | 361.326,51 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF PG DE SERV PRESTADO
|
2016NE03156 | 19/08/2016 | 361.326,51 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL04976 | 19/08/2016 | 0,00 | 361.326,51 | 0,00 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB08789 | 21/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.245,95 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB08794 | 21/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.598,62 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB08799 | 21/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 10.676,70 |
PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB08787 | 21/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.579,49 |
PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB08793 | 21/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.694,66 |
PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB08795 | 21/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.760,55 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB08786 | 21/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 80.221,33 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB08790 | 21/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 118.203,20 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB08791 | 21/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 94.279,68 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB08788 | 21/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.949,83 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB08792 | 21/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.823,10 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB08796 | 21/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.293,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,