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NOTA DE EMPENHO 2016NE02953

Favorecido

NORBRASIL SANEAMENTO LTDA
R$ 772.784,85
 

CPF/CNPJ:

07341955000151

Emissão:

11/08/2016

Plano Interno:

PRODUAGUA

Função:

SANEAMENTO

Natureza de Despesa:

DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Processo:

6726/15

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Unidade Gestora:

Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Ação:

PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Descrição

PAG NF 2044/2023/2022/ 2050/1878/2024/2020

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE02953 11/08/2016 772.784,86 772.784,85 772.784,85
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAG NF 2044/2023/2022/ 2050/1878/2024/2020
2016NE02953 11/08/2016 772.784,86 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: SALDO DE EMPENHO
2016NE05315 31/12/2016 -0,01 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL04654 11/08/2016 0,00 772.784,85 0,00
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB04891 11/08/2016 0,00 0,00 4.456,31
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB04894 11/08/2016 0,00 0,00 4.308,51
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB04898 11/08/2016 0,00 0,00 8.805,99
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB04905 11/08/2016 0,00 0,00 8.565,74
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB04908 11/08/2016 0,00 0,00 2.076,98
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB04909 11/08/2016 0,00 0,00 3.040,83
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB04913 11/08/2016 0,00 0,00 13.228,98
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB04917 11/08/2016 0,00 0,00 11.620,44
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2016OB04892 11/08/2016 0,00 0,00 4.143,70
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2016OB04896 11/08/2016 0,00 0,00 3.980,97
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2016OB04899 11/08/2016 0,00 0,00 8.136,54
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2016OB04906 11/08/2016 0,00 0,00 7.964,85
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2016OB04910 11/08/2016 0,00 0,00 2.760,94
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2016OB04914 11/08/2016 0,00 0,00 12.223,29
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2016OB04918 11/08/2016 0,00 0,00 10.737,03
PAGAMENTO (700214)
2016OB04889 11/08/2016 0,00 0,00 65.971,31
PAGAMENTO (700214)
2016OB04893 11/08/2016 0,00 0,00 52.053,07
PAGAMENTO (700214)
2016OB04897 11/08/2016 0,00 0,00 106.389,07
PAGAMENTO (700214)
2016OB04904 11/08/2016 0,00 0,00 104.517,93
PAGAMENTO (700214)
2016OB04907 11/08/2016 0,00 0,00 33.660,93
PAGAMENTO (700214)
2016OB04911 11/08/2016 0,00 0,00 150.561,09
PAGAMENTO (700214)
2016OB04915 11/08/2016 0,00 0,00 132.254,22
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB04890 11/08/2016 0,00 0,00 3.924,81
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB04912 11/08/2016 0,00 0,00 9.263,86
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB04916 11/08/2016 0,00 0,00 8.137,46

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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