CPF/CNPJ:
07341955000151
Emissão:
14/06/2016
Plano Interno:
PRODUAGUA
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
5531/15
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação:
PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
PAG NF 1962/1345/1555
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE01957 | 14/06/2016 | 305.161,93 | 305.161,93 | 305.161,93 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAG NF 1962/1345/1555
|
2016NE01957 | 14/06/2016 | 305.161,93 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL03201 | 14/06/2016 | 0,00 | 305.161,93 | 0,00 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB03248 | 14/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.927,78 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB03252 | 14/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.240,43 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB03256 | 14/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.600,10 |
PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB03249 | 14/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.904,83 |
PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB03253 | 14/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.425,83 |
PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB03257 | 14/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.068,90 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03246 | 14/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 94.919,92 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03250 | 14/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 64.413,27 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03254 | 14/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 87.402,78 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB03247 | 14/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.881,71 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB03251 | 14/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.004,18 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB03255 | 14/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.372,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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