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NOTA DE EMPENHO 2016NE01957

Favorecido

NORBRASIL SANEAMENTO LTDA
R$ 305.161,93
 

CPF/CNPJ:

07341955000151

Emissão:

14/06/2016

Plano Interno:

PRODUAGUA

Função:

SANEAMENTO

Natureza de Despesa:

DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Processo:

5531/15

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Unidade Gestora:

Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Ação:

PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Descrição

PAG NF 1962/1345/1555

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE01957 14/06/2016 305.161,93 305.161,93 305.161,93
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAG NF 1962/1345/1555
2016NE01957 14/06/2016 305.161,93 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL03201 14/06/2016 0,00 305.161,93 0,00
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB03248 14/06/2016 0,00 0,00 8.927,78
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB03252 14/06/2016 0,00 0,00 6.240,43
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB03256 14/06/2016 0,00 0,00 7.600,10
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2016OB03249 14/06/2016 0,00 0,00 7.904,83
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2016OB03253 14/06/2016 0,00 0,00 5.425,83
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2016OB03257 14/06/2016 0,00 0,00 7.068,90
PAGAMENTO (700214)
2016OB03246 14/06/2016 0,00 0,00 94.919,92
PAGAMENTO (700214)
2016OB03250 14/06/2016 0,00 0,00 64.413,27
PAGAMENTO (700214)
2016OB03254 14/06/2016 0,00 0,00 87.402,78
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB03247 14/06/2016 0,00 0,00 5.881,71
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB03251 14/06/2016 0,00 0,00 4.004,18
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB03255 14/06/2016 0,00 0,00 5.372,20

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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