Voltar

NOTA DE EMPENHO 2016NE00965

Favorecido

NORBRASIL SANEAMENTO LTDA
R$ 345.765,09
 

CPF/CNPJ:

07341955000151

Emissão:

14/04/2016

Plano Interno:

PRODUAGUA

Função:

SANEAMENTO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

7492/15

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Unidade Gestora:

Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Ação:

PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Descrição

PAG NF 2106/2045/2111/ 2107

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00965 14/04/2016 345.765,09 345.765,09 345.765,09
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAG NF 2106/2045/2111/ 2107
2016NE00965 14/04/2016 345.765,09 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL01587 14/04/2016 0,00 97.705,34 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL01589 14/04/2016 0,00 91.894,67 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL01591 14/04/2016 0,00 58.674,95 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL01593 14/04/2016 0,00 97.490,13 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB01583 14/04/2016 0,00 0,00 4.874,51
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB01584 14/04/2016 0,00 0,00 6.603,78
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2016OB01586 14/04/2016 0,00 0,00 6.334,32
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB01590 14/04/2016 0,00 0,00 3.974,51
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2016OB01591 14/04/2016 0,00 0,00 3.812,34
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB01593 14/04/2016 0,00 0,00 4.594,73
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB01594 14/04/2016 0,00 0,00 6.278,32
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2016OB01595 14/04/2016 0,00 0,00 5.985,36
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB01597 14/04/2016 0,00 0,00 4.885,27
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB01598 14/04/2016 0,00 0,00 6.618,35
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2016OB01599 14/04/2016 0,00 0,00 6.348,30
PAGAMENTO (540999)
2016OB01582 14/04/2016 0,00 0,00 79.677,52
PAGAMENTO (540999)
2016OB01589 14/04/2016 0,00 0,00 50.888,10
PAGAMENTO (540999)
2016OB01592 14/04/2016 0,00 0,00 75.036,26
PAGAMENTO (540999)
2016OB01596 14/04/2016 0,00 0,00 79.853,42

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,