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NOTA DE EMPENHO 2016NE01098

Favorecido

SAO LUIS TELECOMUNICACOES LTDA
R$ 40.944,12
 

CPF/CNPJ:

07260360000171

Emissão:

19/04/2016

Plano Interno:

SVTERCEIROS

Função:

SANEAMENTO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

1904/15

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Unidade Gestora:

Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Descrição

REF SERV DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA DE 08 PABXØS E 66 APARELHOS TELEFONICOS DIGITAIS.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE01098 19/04/2016 40.944,12 17.060,05 17.060,05
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF SERV DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA DE 08 PABXØS E 66 APARELHOS TELEFONICOS DIGITAIS.
2016NE01098 19/04/2016 40.944,12 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL08026 14/12/2016 0,00 3.412,01 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL08028 14/12/2016 0,00 3.412,01 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL08030 14/12/2016 0,00 3.412,01 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL08032 14/12/2016 0,00 3.412,01 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL08034 14/12/2016 0,00 3.412,01 0,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB08505 14/12/2016 0,00 0,00 3.292,59
PAGAMENTO (700214)
2016OB08507 14/12/2016 0,00 0,00 3.292,59
PAGAMENTO (700214)
2016OB08509 14/12/2016 0,00 0,00 3.292,59
PAGAMENTO (700214)
2016OB08511 14/12/2016 0,00 0,00 3.292,59
PAGAMENTO (700214)
2016OB08513 14/12/2016 0,00 0,00 3.292,59
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB08506 14/12/2016 0,00 0,00 119,42
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB08508 14/12/2016 0,00 0,00 119,42
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB08510 14/12/2016 0,00 0,00 119,42
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB08512 14/12/2016 0,00 0,00 119,42
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB08514 14/12/2016 0,00 0,00 119,42

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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