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NOTA DE EMPENHO 2016NE00070

Favorecido

M M D FERREIRA EIRELI
R$ 320.481,60
 

CPF/CNPJ:

05975997000119

Emissão:

16/02/2016

Plano Interno:

SVTERCEIROS

Função:

SANEAMENTO

Natureza de Despesa:

LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

Processo:

5534/15

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Unidade Gestora:

Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Descrição

REF REPACTUACAO DE PRECOSP/MANUTENCAO DO EQUILIBRIOECONOMICO E FINANCEIRO DO CONTRATO N 111/14 - PRJ(REAJUSTE)

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00070 16/02/2016 214.420,00 320.481,60 320.481,60
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF REPACTUACAO DE PRECOSP/MANUTENCAO DO EQUILIBRIOECONOMICO E FINANCEIRO DO CONTRATO N 111/14 - PRJ(REAJUSTE)
2016NE00070 16/02/2016 214.420,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
2016NE02951 11/08/2016 202.240,80 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO
2016NE03636 27/09/2016 -100.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
2016NE03865 17/10/2016 4.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: SALDO DE EMPENHO
2016NE05279 31/12/2016 -179,20 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL01485 13/04/2016 0,00 134.740,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL04650 11/08/2016 0,00 134.740,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL06244 17/10/2016 0,00 51.000,00 0,00
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
2016NL01486 13/04/2016 0,00 0,00 6.737,04
PAGAMENTO (540999)
2016OB01466 13/04/2016 0,00 0,00 128.003,76
PAGAMENTO (700214)
2016OB04885 11/08/2016 0,00 0,00 128.003,76
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB04887 11/08/2016 0,00 0,00 6.737,04
PAGAMENTO (700214)
2016OB06616 17/10/2016 0,00 0,00 51.000,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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