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NOTA DE EMPENHO 2016NE03428

Favorecido

CCN CONSTRUCAO CIVIL DO NORDESTE LTDA
R$ 262.661,98
 

CPF/CNPJ:

04554114000134

Emissão:

14/09/2016

Plano Interno:

PRODUAGUA

Função:

SANEAMENTO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

2767/16

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Unidade Gestora:

Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Ação:

PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Descrição

PAG DE VARIAS NF 522/524/519/520/492/521/

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE03428 14/09/2016 262.661,98 262.661,98 262.661,98
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAG DE VARIAS NF 522/524/519/520/492/521/
2016NE03428 14/09/2016 262.661,98 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL05478 14/09/2016 0,00 262.661,98 0,00
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB05717 14/09/2016 0,00 0,00 1.345,60
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB05725 14/09/2016 0,00 0,00 1.344,16
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB05727 14/09/2016 0,00 0,00 1.777,34
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB05730 14/09/2016 0,00 0,00 3.197,58
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB05734 14/09/2016 0,00 0,00 2.115,93
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2016OB05718 14/09/2016 0,00 0,00 2.026,24
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2016OB05722 14/09/2016 0,00 0,00 2.263,54
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2016OB05726 14/09/2016 0,00 0,00 2.010,56
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2016OB05728 14/09/2016 0,00 0,00 2.676,38
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2016OB05731 14/09/2016 0,00 0,00 4.966,21
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2016OB05735 14/09/2016 0,00 0,00 3.186,21
PAGAMENTO (700214)
2016OB05715 14/09/2016 0,00 0,00 26.242,60
PAGAMENTO (700214)
2016OB05719 14/09/2016 0,00 0,00 29.316,13
PAGAMENTO (700214)
2016OB05723 14/09/2016 0,00 0,00 25.952,40
PAGAMENTO (700214)
2016OB05729 14/09/2016 0,00 0,00 36.721,81
PAGAMENTO (700214)
2016OB05732 14/09/2016 0,00 0,00 67.456,69
PAGAMENTO (700214)
2016OB05733 14/09/2016 0,00 0,00 43.717,09
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB05716 14/09/2016 0,00 0,00 1.558,65
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB05720 14/09/2016 0,00 0,00 1.741,20
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB05721 14/09/2016 0,00 0,00 1.503,18
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB05724 14/09/2016 0,00 0,00 1.542,48

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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