Voltar

NOTA DE EMPENHO 2016NE00162

Favorecido

CCN CONSTRUCAO CIVIL DO NORDESTE LTDA
R$ 556.753,23
 

CPF/CNPJ:

04554114000134

Emissão:

24/02/2016

Plano Interno:

PRODUAGUA

Função:

SANEAMENTO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

5967/2015

Processo Licitatório:

CONCORRÊNCIA

Programa:

Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Unidade Gestora:

Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Ação:

PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Descrição

REF SERV DE MANUT.REDES ERAMAIS DE AGUA SIST. DE ABASTC.GERENCIA DE SAO J. DOS PATOS.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00162 24/02/2016 126.901,54 556.753,23 556.753,23
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF SERV DE MANUT.REDES ERAMAIS DE AGUA SIST. DE ABASTC.GERENCIA DE SAO J. DOS PATOS.
2016NE00162 24/02/2016 126.901,54 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
2016NE02952 11/08/2016 30.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 162/16
2016NE03901 18/10/2016 335.088,94 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
2016NE03922 18/10/2016 70.220,41 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: SALDO DE EMPENHO
2016NE05280 31/12/2016 -5.457,66 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL01584 14/04/2016 0,00 126.607,33 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL04653 11/08/2016 0,00 24.836,55 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL06321 18/10/2016 0,00 335.088,94 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL06342 18/10/2016 0,00 70.220,41 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB01575 14/04/2016 0,00 0,00 1.592,18
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB01576 14/04/2016 0,00 0,00 1.384,46
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2016OB01577 14/04/2016 0,00 0,00 2.140,53
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2016OB01579 14/04/2016 0,00 0,00 3.874,48
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB01580 14/04/2016 0,00 0,00 2.394,46
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB01581 14/04/2016 0,00 0,00 1.489,40
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2016OB01585 14/04/2016 0,00 0,00 2.231,28
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB01587 14/04/2016 0,00 0,00 1.712,88
PAGAMENTO (540999)
2016OB01573 14/04/2016 0,00 0,00 27.746,93
PAGAMENTO (540999)
2016OB01578 14/04/2016 0,00 0,00 53.216,79
PAGAMENTO (540999)
2016OB01588 14/04/2016 0,00 0,00 28.823,94
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB04901 11/08/2016 0,00 0,00 1.028,60
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2016OB04902 11/08/2016 0,00 0,00 1.609,07
PAGAMENTO (700214)
2016OB04895 11/08/2016 0,00 0,00 20.993,54
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB04900 11/08/2016 0,00 0,00 1.205,34
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB06726 18/10/2016 0,00 0,00 2.054,02
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB06728 18/10/2016 0,00 0,00 1.610,66
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB06731 18/10/2016 0,00 0,00 1.362,91
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB06743 18/10/2016 0,00 0,00 2.364,65
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB06754 18/10/2016 0,00 0,00 1.674,45
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB06755 18/10/2016 0,00 0,00 3.688,36
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB06756 18/10/2016 0,00 0,00 3.184,19
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2016OB06725 18/10/2016 0,00 0,00 3.498,48
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2016OB06729 18/10/2016 0,00 0,00 2.466,20
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2016OB06732 18/10/2016 0,00 0,00 2.097,16
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2016OB06734 18/10/2016 0,00 0,00 2.308,95
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2016OB06737 18/10/2016 0,00 0,00 3.538,02
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2016OB06752 18/10/2016 0,00 0,00 2.521,42
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2016OB06757 18/10/2016 0,00 0,00 5.359,34
PAGAMENTO (700214)
2016OB06724 18/10/2016 0,00 0,00 48.270,86
PAGAMENTO (700214)
2016OB06727 18/10/2016 0,00 0,00 31.999,58
PAGAMENTO (700214)
2016OB06730 18/10/2016 0,00 0,00 27.225,59
PAGAMENTO (700214)
2016OB06733 18/10/2016 0,00 0,00 31.680,36
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB06735 18/10/2016 0,00 0,00 1.533,34
PAGAMENTO (700214)
2016OB06736 18/10/2016 0,00 0,00 48.389,93
PAGAMENTO (700214)
2016OB06749 18/10/2016 0,00 0,00 34.595,64
PAGAMENTO (700214)
2016OB06758 18/10/2016 0,00 0,00 70.220,41
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB06766 18/10/2016 0,00 0,00 1.865,70
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705115)
2016NL06341 18/10/2016 0,00 0,00 -3.688,36
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB06810 19/10/2016 0,00 0,00 1.578,72
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB06813 19/10/2016 0,00 0,00 3.688,36
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB07440 10/11/2016 0,00 0,00 2.432,84
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2016OB07442 10/11/2016 0,00 0,00 3.667,04
PAGAMENTO (700214)
2016OB07439 10/11/2016 0,00 0,00 50.338,65
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB07441 10/11/2016 0,00 0,00 2.432,84
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705115)
2016NL06930 10/11/2016 0,00 0,00 -2.432,84
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
2016NL08726 31/12/2016 0,00 0,00 13.781,88

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,