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NOTA DE EMPENHO 2016NE04662

Favorecido

UNIHOSP SERVICOS DE SAUDE S/A
R$ 1.987.600,69
 

CPF/CNPJ:

04083773000130

Emissão:

29/11/2016

Plano Interno:

AUXSAUDE

Função:

SANEAMENTO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

5622/2016

Processo Licitatório:

CONCORRÊNCIA

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Descrição

APOSTILA III CT-059/2012-PRJ PAGAMENTO AREAJUSTE CONTRATUAL REFERENTE AO PERIODO DE SET/2015 A AGO/2016 CONFORME PARECER JU RIDICO 1044/2016-PRJ

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE04662 29/11/2016 802.200,69 1.832.794,83 1.808.912,05
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: APOSTILA III CT-059/2012-PRJ PAGAMENTO AREAJUSTE CONTRATUAL REFERENTE AO PERIODO DE SET/2015 A AGO/2016 CONFORME PARECER JU RIDICO 1044/2016-PRJ
2016NE04662 29/11/2016 802.200,69 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF REFORCO FT 6027/
2016NE04759 30/11/2016 950.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF FT 6027/10
2016NE04760 05/12/2016 100.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO COMPLEMENTACAO FT 6027/10
2016NE04762 05/12/2016 45.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
2016NE04766 30/11/2016 90.400,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL07658 05/12/2016 0,00 43.132,39 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL07660 30/11/2016 0,00 1.699.209,02 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL07665 30/11/2016 0,00 90.453,42 0,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB08108 05/12/2016 0,00 0,00 1.699.209,02
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2016OB08109 05/12/2016 0,00 0,00 19.045,86
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2016OB08110 05/12/2016 0,00 0,00 90.453,42
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
2016NL08759 31/12/2016 0,00 0,00 24.086,53
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545956)
2016NL08948 31/12/2016 0,00 0,00 -23.882,78

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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