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NOTA DE EMPENHO 2016NE03856

Favorecido

CONSTRUTORA ARTEC S/A
R$ 4.000.000,00
 

CPF/CNPJ:

00086165000128

Emissão:

14/10/2016

Plano Interno:

AMPLIESGOTO

Função:

SANEAMENTO

Natureza de Despesa:

OBRAS E INSTALACOES

Processo:

1891/2014

Processo Licitatório:

CONCORRÊNCIA

Programa:

Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Unidade Gestora:

Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Ação:

Ampliação e Melhoria de Sistemas de Esgotamento Sanitário - Mais Saneamento

Fonte:

T.C.N. 0408.679-31/2013/MC/CX.

Descrição

SERVICOS DE IMPLANTACAO EAMPLIACAO DO SISTEMA SES NA CIDADE DE SAO LUIS-MA LOTE 02 SAO FRANCISCO ETAPA II CT-075/2014 - PRJ

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE03856 14/10/2016 1.000.000,00 3.480.003,57 3.480.003,57
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICOS DE IMPLANTACAO EAMPLIACAO DO SISTEMA SES NA CIDADE DE SAO LUIS-MA LOTE 02 SAO FRANCISCO ETAPA II CT-075/2014 - PRJ
2016NE03856 14/10/2016 1.000.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORCO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DEIMPLANTACAO E AMPLIACAO DO SISTEMA SES DE SAO LUISLOTE 02 SAO FRANCISCO.
2016NE04358 16/11/2016 1.000.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: SERVICO DE IMPLANTACAO E AMPLIACAO DO SES NA CIDADE DE SAO LUIS-MA LOTE-02 SAO FRANCISCO ETAPA II CT-075/2014-PRJ
2016NE04756 05/12/2016 2.000.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2016NL06749 31/10/2016 0,00 359.279,23 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2016NL07192 22/11/2016 0,00 787.801,34 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2016NL08185 15/12/2016 0,00 464.031,21 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2016NL08553 30/12/2016 0,00 1.868.891,79 0,00
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB07220 04/11/2016 0,00 0,00 14.401,87
PAGAMENTO (700214)
2016OB07217 04/11/2016 0,00 0,00 334.098,98
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB07218 04/11/2016 0,00 0,00 10.778,38
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB07729 22/11/2016 0,00 0,00 28.482,96
PAGAMENTO (700214)
2016OB07727 22/11/2016 0,00 0,00 735.684,34
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB07728 22/11/2016 0,00 0,00 23.634,04
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB08656 15/12/2016 0,00 0,00 16.241,09
PAGAMENTO (700214)
2016OB08654 15/12/2016 0,00 0,00 433.869,18
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB08655 15/12/2016 0,00 0,00 13.920,94
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2016NL08554 30/12/2016 0,00 0,00 1.868.891,79

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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