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NOTA DE EMPENHO 2016NE02851

Favorecido

CONSTRUTORA ARTEC S/A
R$ 2.547.661,10
 

CPF/CNPJ:

00086165000128

Emissão:

08/08/2016

Plano Interno:

AMPLIESGOTO

Função:

SANEAMENTO

Natureza de Despesa:

OBRAS E INSTALACOES

Processo:

1891/2014

Processo Licitatório:

CONCORRÊNCIA

Programa:

Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Unidade Gestora:

Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Ação:

Ampliação e Melhoria de Sistemas de Esgotamento Sanitário - Mais Saneamento

Fonte:

T.C.N. 0408.679-31/2013/MC/CX.

Descrição

SERVICOS DE IMPLANTACAO EAMPLIACAO SES DA CIDADE DE SAO LUIS-MA LOTE/01ANILCT074/2014-PRJ

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE02851 08/08/2016 547.661,10 2.103.137,87 2.103.137,87
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICOS DE IMPLANTACAO EAMPLIACAO SES DA CIDADE DE SAO LUIS-MA LOTE/01ANILCT074/2014-PRJ
2016NE02851 08/08/2016 547.661,10 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: SERVICOS DE IMPLANTACAO EAMPLIACAO SES DA CIDADE DE SAO LUIS-MA LOTE 01 ANIL CT-074/2014-PRJ
2016NE03859 14/10/2016 1.000.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: SERVICO DE IMPLANTACAO E AMPLIACAO SES DA CIDADE DE SAO LUIS-MA LOTE-01 ANIL CT-074/2014-PRJ
2016NE04753 05/12/2016 1.000.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2016NL04464 08/08/2016 0,00 165.910,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2016NL04465 08/08/2016 0,00 152.360,92 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2016NL06761 31/10/2016 0,00 430.635,57 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2016NL08180 15/12/2016 0,00 107.609,75 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2016NL08555 30/12/2016 0,00 1.246.620,83 0,00
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB04695 09/08/2016 0,00 0,00 7.090,77
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB04721 09/08/2016 0,00 0,00 6.125,05
PAGAMENTO (700214)
2016OB04693 09/08/2016 0,00 0,00 153.842,71
PAGAMENTO (700214)
2016OB04719 09/08/2016 0,00 0,00 141.665,04
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB04694 09/08/2016 0,00 0,00 4.977,32
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB04700 09/08/2016 0,00 0,00 66.517,64
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB04720 09/08/2016 0,00 0,00 4.570,83
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705218)
2016NL04498 09/08/2016 0,00 0,00 -66.517,64
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB07238 04/11/2016 0,00 0,00 17.262,23
PAGAMENTO (700214)
2016OB07236 04/11/2016 0,00 0,00 400.454,27
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB07237 04/11/2016 0,00 0,00 12.919,07
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB08650 15/12/2016 0,00 0,00 3.766,34
PAGAMENTO (700214)
2016OB08648 15/12/2016 0,00 0,00 100.615,12
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB08649 15/12/2016 0,00 0,00 3.228,29
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2016NL08556 30/12/2016 0,00 0,00 1.246.620,83

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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