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NOTA DE EMPENHO 2016NE02849

Favorecido

CONSTRUTORA ARTEC S/A
R$ 8.242.843,60
 

CPF/CNPJ:

00086165000128

Emissão:

08/08/2016

Plano Interno:

AMPLIESGOTO

Função:

SANEAMENTO

Natureza de Despesa:

OBRAS E INSTALACOES

Processo:

1891/2014

Processo Licitatório:

CONCORRÊNCIA

Programa:

Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Unidade Gestora:

Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Ação:

Ampliação e Melhoria de Sistemas de Esgotamento Sanitário - Mais Saneamento

Fonte:

T.C.N. 0408.679-31/2013/MC/CX.

Descrição

SERVICOS DE IMPLANTACAO EAMPLIACAO SES DA CIDADE DE SAO LUIS-MA LOTE 03 VINHAIS CT076/2014-PRJ

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE02849 08/08/2016 3.242.843,60 4.892.544,70 4.892.544,70
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICOS DE IMPLANTACAO EAMPLIACAO SES DA CIDADE DE SAO LUIS-MA LOTE 03 VINHAIS CT076/2014-PRJ
2016NE02849 08/08/2016 3.242.843,60 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: SERVICOS DE IMPLANTACAO EAMPLIACAO SES DA CIDADE DE SAO LUIS-MA LOTE 03 VINHAIS CT076/2014-PRJ
2016NE03761 06/10/2016 2.000.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: SERVICO DE IMPLANTACAO E AMPLIACAO SES DA CIDADE DE SAO KUIS-MA LOTE-03 VINHAIS CT-076/2014-PRJ
2016NE04755 05/12/2016 3.000.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2016NL04462 08/08/2016 0,00 749.508,66 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2016NL04463 08/08/2016 0,00 2.263.945,56 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2016NL06055 07/10/2016 0,00 1.585.208,31 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2016NL08183 15/12/2016 0,00 293.882,17 0,00
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB04698 09/08/2016 0,00 0,00 96.757,62
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB04705 09/08/2016 0,00 0,00 30.130,98
PAGAMENTO (700214)
2016OB04696 09/08/2016 0,00 0,00 2.099.269,57
PAGAMENTO (700214)
2016OB04702 09/08/2016 0,00 0,00 696.892,42
PAGAMENTO (700214)
2016OB04703 09/08/2016 0,00 0,00 696.892,42
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB04697 09/08/2016 0,00 0,00 67.918,37
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB04704 09/08/2016 0,00 0,00 22.485,26
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2016NL04473 09/08/2016 0,00 0,00 -696.892,42
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB06384 07/10/2016 0,00 0,00 62.994,58
PAGAMENTO (700214)
2016OB06382 07/10/2016 0,00 0,00 1.474.657,48
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB06383 07/10/2016 0,00 0,00 47.556,25
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB08653 15/12/2016 0,00 0,00 10.285,88
PAGAMENTO (700214)
2016OB08651 15/12/2016 0,00 0,00 274.779,83
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB08652 15/12/2016 0,00 0,00 8.816,46

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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