Voltar

NOTA DE EMPENHO 2016NE00406

Favorecido

VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.
R$ 15.128,79
 

CPF/CNPJ:

23921349000161

Emissão:

20/06/2016

Plano Interno:

ATENDIMENTO

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

127077/16

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Promoção e Defesa dos Direitos Humanos

Unidade Gestora:

VIVA CIDADAO

Ação:

GARANTIA DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTOON LINE E GERENCIAMENTO DE FILAS NA UNIDADE VIVA CIDAADO DE IMPERATRIZ DOSMESES JUNHO JULHO E AGOS TO/2016

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00406 20/06/2016 15.128,79 15.128,79 15.128,79
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTOON LINE E GERENCIAMENTO DE FILAS NA UNIDADE VIVA CIDAADO DE IMPERATRIZ DOSMESES JUNHO JULHO E AGOS TO/2016
2016NE00406 20/06/2016 15.128,79 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2016NL01413 20/06/2016 0,00 -0,01 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL00951 19/07/2016 0,00 5.042,93 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL01080 01/08/2016 0,00 0,01 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL01267 16/08/2016 0,00 5.042,93 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL01414 13/09/2016 0,00 5.042,93 0,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB01109 28/07/2016 0,00 0,00 4.790,79
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB01110 28/07/2016 0,00 0,00 252,14
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705218)
Descrição: CANC DA OB 1110
2016GR00012 28/07/2016 0,00 0,00 -252,14
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB01150 02/08/2016 0,00 0,00 252,14
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB01151 02/08/2016 0,00 0,00 0,01
PAGAMENTO (700214)
2016OB01369 19/09/2016 0,00 0,00 4.790,78
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB01370 19/09/2016 0,00 0,00 252,15
PAGAMENTO (700214)
2016OB01416 26/09/2016 0,00 0,00 4.790,77
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB01417 26/09/2016 0,00 0,00 252,15

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,