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NOTA DE EMPENHO 2016NE00035

Favorecido

VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.
R$ 145.979,53
 

CPF/CNPJ:

23921349000161

Emissão:

04/03/2016

Plano Interno:

ATENDIMENTO

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

213762/15

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Promoção e Defesa dos Direitos Humanos

Unidade Gestora:

VIVA CIDADAO

Ação:

GARANTIA DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

REF LOCACAO DE SOLUCAO DEMONITORAMENTO ON LINE E CIRCULACAO DE CIDADAOS,INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA DA UNIDADE DO VIVACIDADAO DO CASINO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00035 04/03/2016 189.583,80 127.021,15 127.021,15
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF LOCACAO DE SOLUCAO DEMONITORAMENTO ON LINE E CIRCULACAO DE CIDADAOS,INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA DA UNIDADE DO VIVACIDADAO DO CASINO
2016NE00035 04/03/2016 189.583,80 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARTE DO EMPENHO 244/16,MARCO E ABRILNAO TEVE PRESTACAO DE SERVICOS E MAIO A NOTA VEIO PROPORCIONAL A 20 DIAS
2016NE00554 25/07/2016 -43.604,27 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL00755 22/06/2016 0,00 13.270,87 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL00949 19/07/2016 0,00 18.958,38 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL01235 15/08/2016 0,00 18.958,38 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL01456 19/09/2016 0,00 18.958,38 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL01732 20/10/2016 0,00 18.958,38 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL02055 11/11/2016 0,00 18.958,38 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL02262 01/12/2016 0,00 18.958,38 0,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB00903 27/06/2016 0,00 0,00 12.607,33
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB00904 27/06/2016 0,00 0,00 663,54
PAGAMENTO (700214)
2016OB01107 28/07/2016 0,00 0,00 18.010,46
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB01108 28/07/2016 0,00 0,00 947,92
PAGAMENTO (700214)
2016OB01281 05/09/2016 0,00 0,00 18.010,46
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB01282 05/09/2016 0,00 0,00 947,92
PAGAMENTO (700214)
2016OB01371 19/09/2016 0,00 0,00 18.010,46
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB01372 19/09/2016 0,00 0,00 947,92
PAGAMENTO (700214)
2016OB01619 27/10/2016 0,00 0,00 18.010,46
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB01620 27/10/2016 0,00 0,00 947,92
PAGAMENTO (700214)
2016OB02104 22/12/2016 0,00 0,00 18.010,46
PAGAMENTO (700214)
2016OB02106 22/12/2016 0,00 0,00 18.010,46
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB02105 22/12/2016 0,00 0,00 947,92
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB02107 22/12/2016 0,00 0,00 947,92

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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