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NOTA DE EMPENHO 2016NE00509

Favorecido

REFRIGERACAO PRIMAVERA LTDA
R$ 7.680,26
 

CPF/CNPJ:

12096129000124

Emissão:

15/07/2016

Plano Interno:

ATENDIMENTO

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

128147/16

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Promoção e Defesa dos Direitos Humanos

Unidade Gestora:

VIVA CIDADAO

Ação:

GARANTIA DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS AR CON DICIONADO NAS UNIDADES VIVA CIDADAO IMPERATRIZ CA ROLINA BALSAS ACAILANDIA SANTA INES CAXIAS PRESIDENTE DUTRA MES DE JUN/16

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00509 15/07/2016 7.680,26 7.680,26 7.680,26
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS AR CON DICIONADO NAS UNIDADES VIVA CIDADAO IMPERATRIZ CA ROLINA BALSAS ACAILANDIA SANTA INES CAXIAS PRESIDENTE DUTRA MES DE JUN/16
2016NE00509 15/07/2016 7.680,26 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL01038 28/07/2016 0,00 2.239,59 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL01040 28/07/2016 0,00 5.440,67 0,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB01094 28/07/2016 0,00 0,00 2.127,61
PAGAMENTO (700214)
2016OB01096 28/07/2016 0,00 0,00 5.168,64
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB01095 28/07/2016 0,00 0,00 111,98
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB01097 28/07/2016 0,00 0,00 272,03

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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