CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
06/07/2016
Plano Interno:
ATENDIMENTO
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL TERCEIRIZADOS
Processo:
141500/16
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Unidade Gestora:
VIVA CIDADAO
Ação:
GARANTIA DO ATENDIMENTO AO CIDADAO
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REFERENTE PRESTACAO SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA E DESARMADA NA UNIDADE VIVA CIDADAO BACABAL SETEMBRO A DEZEMBRO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE00494 | 06/07/2016 | 62.099,56 | 46.574,67 | 46.574,67 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE PRESTACAO SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA E DESARMADA NA UNIDADE VIVA CIDADAO BACABAL SETEMBRO A DEZEMBRO
|
2016NE00494 | 06/07/2016 | 62.099,56 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL01891 | 08/11/2016 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL02028 | 10/11/2016 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL02309 | 01/12/2016 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01680 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01679 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01678 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 13.661,90 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01903 | 28/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01902 | 28/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01901 | 28/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 13.661,90 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB02042 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB02041 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02040 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 13.661,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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