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NOTA DE EMPENHO 2016NE00308

Favorecido

CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI
R$ 40.882,21
 

CPF/CNPJ:

06019070000178

Emissão:

30/05/2016

Plano Interno:

ATENDIMENTO

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL TERCEIRIZADOS

Processo:

32103/16

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Promoção e Defesa dos Direitos Humanos

Unidade Gestora:

VIVA CIDADAO

Ação:

GARANTIA DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

REFERENTE SERVICO DE VIGILANCIA DO VIVA CIDADAO DEBACABAL JUNHO JULHO E AGOSTO/16

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00308 30/05/2016 46.574,67 40.882,21 40.882,21
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE SERVICO DE VIGILANCIA DO VIVA CIDADAO DEBACABAL JUNHO JULHO E AGOSTO/16
2016NE00308 30/05/2016 46.574,67 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO REF PARTE DANE 308 POR TER SIDO FEITOA MAIOR
2016NE00641 12/08/2016 -5.692,46 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL01186 10/08/2016 0,00 9.832,43 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL01422 15/09/2016 0,00 15.524,89 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL01585 30/09/2016 0,00 15.524,89 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016OB01192 11/08/2016 0,00 0,00 98,32
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB01191 11/08/2016 0,00 0,00 1.081,57
PAGAMENTO (700214)
2016OB01190 11/08/2016 0,00 0,00 8.652,54
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016OB01365 19/09/2016 0,00 0,00 155,25
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB01364 19/09/2016 0,00 0,00 1.707,74
PAGAMENTO (700214)
2016OB01363 19/09/2016 0,00 0,00 13.661,90
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016OB01503 19/10/2016 0,00 0,00 155,25
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB01501 19/10/2016 0,00 0,00 1.707,74
PAGAMENTO (700214)
2016OB01500 19/10/2016 0,00 0,00 13.661,99
PAGAMENTO (700214)
2016OB01502 19/10/2016 0,00 0,00 13.661,90
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2016NL01692 19/10/2016 0,00 0,00 -13.661,99

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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