CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
30/05/2016
Plano Interno:
ATENDIMENTO
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL TERCEIRIZADOS
Processo:
32103/16
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Unidade Gestora:
VIVA CIDADAO
Ação:
GARANTIA DO ATENDIMENTO AO CIDADAO
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REFERENTE SERVICO DE VIGILANCIA DO VIVA CIDADAO DEVIANA JUNHO JULHO E AGOS TO/16
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE00307 | 30/05/2016 | 46.574,67 | 40.882,21 | 40.882,21 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE SERVICO DE VIGILANCIA DO VIVA CIDADAO DEVIANA JUNHO JULHO E AGOS TO/16
|
2016NE00307 | 30/05/2016 | 46.574,67 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REFERENTE CANCELAMENTO PARTE DA NE 307 POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR
|
2016NE00640 | 12/08/2016 | -5.692,46 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL01106 | 04/08/2016 | 0,00 | 9.832,43 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL01424 | 15/09/2016 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL01596 | 05/10/2016 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01201 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 98,32 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01200 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.081,57 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01199 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.652,54 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01346 | 19/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01345 | 19/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01344 | 19/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 13.661,90 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01536 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01535 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01534 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 13.661,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,