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NOTA DE EMPENHO 2016NE00257

Favorecido

L S L LOCACOES E SERVICOS EIRELI
R$ 18.415,89
 

CPF/CNPJ:

05483831000185

Emissão:

18/05/2016

Plano Interno:

ATENDIMENTO

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL TERCEIRIZADOS

Processo:

99592/16

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Promoção e Defesa dos Direitos Humanos

Unidade Gestora:

VIVA CIDADAO

Ação:

GARANTIA DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

REFERENTE SERVICO DE LIM PEZA CONSEVACAO COPA VIVACIDADAO DE VIANA DO MES DE MAIO E 01 A 10 DE JUN NHO/16

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00257 18/05/2016 18.415,92 18.415,89 18.415,89
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE SERVICO DE LIM PEZA CONSEVACAO COPA VIVACIDADAO DE VIANA DO MES DE MAIO E 01 A 10 DE JUN NHO/16
2016NE00257 18/05/2016 18.415,92 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANC PARTE DA NE 257
2016NE00861 20/10/2016 -0,03 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515112)
2016NL00783 18/05/2016 0,00 -4.603,95 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL00696 14/06/2016 0,00 13.811,94 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL00775 23/06/2016 0,00 4.603,95 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL00856 05/07/2016 0,00 4.603,95 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016OB00896 27/06/2016 0,00 0,00 662,97
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB00895 27/06/2016 0,00 0,00 1.519,31
PAGAMENTO (700214)
2016OB00894 27/06/2016 0,00 0,00 11.629,66
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016OB01017 13/07/2016 0,00 0,00 220,99
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB01016 13/07/2016 0,00 0,00 506,43
PAGAMENTO (700214)
2016OB01015 13/07/2016 0,00 0,00 3.876,53

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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