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NOTA DE EMPENHO 2016NE00254

Favorecido

L S L LOCACOES E SERVICOS EIRELI
R$ 11.906,99
 

CPF/CNPJ:

05483831000185

Emissão:

16/05/2016

Plano Interno:

ATENDIMENTO

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL TERCEIRIZADOS

Processo:

94394/16

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Promoção e Defesa dos Direitos Humanos

Unidade Gestora:

VIVA CIDADAO

Ação:

GARANTIA DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA CONSERVACAO E COPA DO VIVA CIDADAO CAROLINA DO MES MAIO E 01 A 04 DE JUNHO/16

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00254 16/05/2016 11.907,00 11.906,99 11.906,99
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA CONSERVACAO E COPA DO VIVA CIDADAO CAROLINA DO MES MAIO E 01 A 04 DE JUNHO/16
2016NE00254 16/05/2016 11.907,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANC PARTE DA NE 254
2016NE00860 20/10/2016 -0,01 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515112)
2016NL00786 16/05/2016 0,00 -0,01 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL00694 14/06/2016 0,00 10.506,18 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL00777 23/06/2016 0,00 1.400,81 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL00815 01/07/2016 0,00 0,01 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016OB00899 27/06/2016 0,00 0,00 504,30
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB00898 27/06/2016 0,00 0,00 1.155,68
PAGAMENTO (700214)
2016OB00897 27/06/2016 0,00 0,00 8.846,20
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016OB00933 04/07/2016 0,00 0,00 67,24
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB00932 04/07/2016 0,00 0,00 154,09
PAGAMENTO (700214)
2016OB00931 04/07/2016 0,00 0,00 1.179,48

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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