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NOTA DE EMPENHO 2016NE00724

Favorecido

BS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA
R$ 764.535,46
 

CPF/CNPJ:

12647959000100

Emissão:

30/05/2016

Plano Interno:

MAMPLIREF/1

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

OBRAS E INSTALACOES

Processo:

225895/15

Processo Licitatório:

CONCORRÊNCIA

Programa:

Infraestrutura Educacional

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Infraestrutura

Ação:

Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Fundamental - SEDUC

Fonte:

OPERACOES DE CREDITO INTERNA

Descrição

CONSTRUCAO DE ESCOLA COM 02 SALAS DE AULA EM TUNTUM RDC 005/15

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00724 30/05/2016 1.399.700,70 514.535,46 514.535,46
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONSTRUCAO DE ESCOLA COM 02 SALAS DE AULA EM TUNTUM RDC 005/15
2016NE00724 30/05/2016 1.399.700,70 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SOLICITADO PELA UEP/SEPLAN
2016NE03153 31/12/2016 -635.165,24 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2016NL04538 16/09/2016 0,00 45.138,22 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2016NL04540 16/09/2016 0,00 45.138,22 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2016NL04542 16/09/2016 0,00 45.138,22 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2016NL04544 16/09/2016 0,00 45.138,22 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2016NL04546 16/09/2016 0,00 45.138,22 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2016NL07447 09/12/2016 0,00 54.157,34 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2016NL07449 09/12/2016 0,00 54.157,34 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2016NL07451 09/12/2016 0,00 54.157,34 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2016NL07453 09/12/2016 0,00 63.186,17 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2016NL07823 20/12/2016 0,00 63.186,17 0,00
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB02850 27/09/2016 0,00 0,00 2.458,79
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB02852 27/09/2016 0,00 0,00 2.554,23
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB02854 27/09/2016 0,00 0,00 2.272,06
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB02856 27/09/2016 0,00 0,00 2.301,35
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB02858 27/09/2016 0,00 0,00 2.268,68
PAGAMENTO (700214)
2016OB02849 27/09/2016 0,00 0,00 42.679,43
PAGAMENTO (700214)
2016OB02851 27/09/2016 0,00 0,00 42.583,99
PAGAMENTO (700214)
2016OB02853 27/09/2016 0,00 0,00 42.866,16
PAGAMENTO (700214)
2016OB02855 27/09/2016 0,00 0,00 42.836,87
PAGAMENTO (700214)
2016OB02857 27/09/2016 0,00 0,00 42.869,54
PAGAMENTO (700214)
2016OB02949 30/09/2016 0,00 0,00 42.583,99
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: CANCELAMENTO MOTIVO C/CORRENTE INCORRETA
2016GR00081 30/09/2016 0,00 0,00 -42.583,99
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB04247 14/12/2016 0,00 0,00 1.609,71
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB04249 14/12/2016 0,00 0,00 2.015,54
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB04251 14/12/2016 0,00 0,00 1.195,96
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB04253 14/12/2016 0,00 0,00 1.228,45
PAGAMENTO (700214)
2016OB04246 14/12/2016 0,00 0,00 52.547,63
PAGAMENTO (700214)
2016OB04248 14/12/2016 0,00 0,00 61.170,63
PAGAMENTO (700214)
2016OB04250 14/12/2016 0,00 0,00 52.961,38
PAGAMENTO (700214)
2016OB04252 14/12/2016 0,00 0,00 52.928,89
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB04417 22/12/2016 0,00 0,00 2.657,48
PAGAMENTO (700214)
2016OB04416 22/12/2016 0,00 0,00 60.528,69

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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