CPF/CNPJ:
12647959000100
Emissão:
30/05/2016
Plano Interno:
MAMPLIREF/1
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
225895/15
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Fundamental - SEDUC
Fonte:
OPERACOES DE CREDITO INTERNA
CONSTRUCAO DE ESCOLA COM 02 SALAS DE AULA EM TUNTUM RDC 005/15
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE00724 | 30/05/2016 | 1.399.700,70 | 514.535,46 | 514.535,46 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONSTRUCAO DE ESCOLA COM 02 SALAS DE AULA EM TUNTUM RDC 005/15
|
2016NE00724 | 30/05/2016 | 1.399.700,70 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SOLICITADO PELA UEP/SEPLAN
|
2016NE03153 | 31/12/2016 | -635.165,24 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2016NL04538 | 16/09/2016 | 0,00 | 45.138,22 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2016NL04540 | 16/09/2016 | 0,00 | 45.138,22 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2016NL04542 | 16/09/2016 | 0,00 | 45.138,22 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2016NL04544 | 16/09/2016 | 0,00 | 45.138,22 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2016NL04546 | 16/09/2016 | 0,00 | 45.138,22 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2016NL07447 | 09/12/2016 | 0,00 | 54.157,34 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2016NL07449 | 09/12/2016 | 0,00 | 54.157,34 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2016NL07451 | 09/12/2016 | 0,00 | 54.157,34 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2016NL07453 | 09/12/2016 | 0,00 | 63.186,17 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2016NL07823 | 20/12/2016 | 0,00 | 63.186,17 | 0,00 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB02850 | 27/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.458,79 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB02852 | 27/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.554,23 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB02854 | 27/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.272,06 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB02856 | 27/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.301,35 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB02858 | 27/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.268,68 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02849 | 27/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 42.679,43 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02851 | 27/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 42.583,99 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02853 | 27/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 42.866,16 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02855 | 27/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 42.836,87 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02857 | 27/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 42.869,54 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02949 | 30/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 42.583,99 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO MOTIVO C/CORRENTE INCORRETA
|
2016GR00081 | 30/09/2016 | 0,00 | 0,00 | -42.583,99 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB04247 | 14/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.609,71 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB04249 | 14/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.015,54 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB04251 | 14/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.195,96 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB04253 | 14/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.228,45 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB04246 | 14/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 52.547,63 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB04248 | 14/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 61.170,63 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB04250 | 14/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 52.961,38 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB04252 | 14/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 52.928,89 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB04417 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.657,48 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB04416 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 60.528,69 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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