CPF/CNPJ:
07118909000198
Emissão:
30/05/2016
Plano Interno:
MACONSCEI4
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
263212/13
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Médio - SEDUC
Fonte:
OPERACOES DE CREDITO INTERNA
COMPLEMENTO AO EMPENHO DOCT.061/14/SEDUC-CONSTRU- CAO DO CENTRO DE ENSINO IINTEGRAL, NO MUNICIPIO DEBARRA DO CORDA-MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE00723 | 30/05/2016 | 2.942.988,89 | 1.283.666,34 | 1.283.666,34 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO AO EMPENHO DOCT.061/14/SEDUC-CONSTRU- CAO DO CENTRO DE ENSINO IINTEGRAL, NO MUNICIPIO DEBARRA DO CORDA-MA.
|
2016NE00723 | 30/05/2016 | 2.942.988,89 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SOLICITADO PELA UEP/SEPLAN
|
2016NE03151 | 31/12/2016 | -1.159.322,55 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2016NL01862 | 30/05/2016 | 0,00 | 105.024,16 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2016NL03143 | 18/07/2016 | 0,00 | 177.896,30 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2016NL03836 | 19/08/2016 | 0,00 | 265.038,48 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2016NL05556 | 19/10/2016 | 0,00 | 308.053,70 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2016NL07748 | 15/12/2016 | 0,00 | 427.653,70 | 0,00 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01006 | 03/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.675,85 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01005 | 03/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 96.097,10 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01007 | 03/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.251,21 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01847 | 20/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.226,37 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01846 | 20/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 162.775,11 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01848 | 20/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.894,82 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB02362 | 23/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.276,35 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02361 | 23/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 242.510,21 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB02363 | 23/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 13.251,92 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB03339 | 24/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 10.781,88 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03338 | 24/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 297.271,82 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB04400 | 21/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 14.967,88 |
PAGAMENTO (700214)
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2016OB04399 | 21/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 412.685,82 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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