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NOTA DE EMPENHO 2016NE00723

Favorecido

CONAAT EMPREENDIMENTOS LTDA
R$ 1.783.666,34
 

CPF/CNPJ:

07118909000198

Emissão:

30/05/2016

Plano Interno:

MACONSCEI4

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

OBRAS E INSTALACOES

Processo:

263212/13

Processo Licitatório:

CONCORRÊNCIA

Programa:

Infraestrutura Educacional

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Infraestrutura

Ação:

Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Médio - SEDUC

Fonte:

OPERACOES DE CREDITO INTERNA

Descrição

COMPLEMENTO AO EMPENHO DOCT.061/14/SEDUC-CONSTRU- CAO DO CENTRO DE ENSINO IINTEGRAL, NO MUNICIPIO DEBARRA DO CORDA-MA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00723 30/05/2016 2.942.988,89 1.283.666,34 1.283.666,34
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO AO EMPENHO DOCT.061/14/SEDUC-CONSTRU- CAO DO CENTRO DE ENSINO IINTEGRAL, NO MUNICIPIO DEBARRA DO CORDA-MA.
2016NE00723 30/05/2016 2.942.988,89 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SOLICITADO PELA UEP/SEPLAN
2016NE03151 31/12/2016 -1.159.322,55 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2016NL01862 30/05/2016 0,00 105.024,16 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2016NL03143 18/07/2016 0,00 177.896,30 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2016NL03836 19/08/2016 0,00 265.038,48 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2016NL05556 19/10/2016 0,00 308.053,70 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2016NL07748 15/12/2016 0,00 427.653,70 0,00
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB01006 03/06/2016 0,00 0,00 3.675,85
PAGAMENTO (700214)
2016OB01005 03/06/2016 0,00 0,00 96.097,10
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB01007 03/06/2016 0,00 0,00 5.251,21
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB01847 20/07/2016 0,00 0,00 6.226,37
PAGAMENTO (700214)
2016OB01846 20/07/2016 0,00 0,00 162.775,11
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB01848 20/07/2016 0,00 0,00 8.894,82
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB02362 23/08/2016 0,00 0,00 9.276,35
PAGAMENTO (700214)
2016OB02361 23/08/2016 0,00 0,00 242.510,21
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB02363 23/08/2016 0,00 0,00 13.251,92
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB03339 24/10/2016 0,00 0,00 10.781,88
PAGAMENTO (700214)
2016OB03338 24/10/2016 0,00 0,00 297.271,82
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB04400 21/12/2016 0,00 0,00 14.967,88
PAGAMENTO (700214)
2016OB04399 21/12/2016 0,00 0,00 412.685,82

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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