CPF/CNPJ:
89483359368
Emissão:
25/11/2016
Plano Interno:
GESTAPROGEN
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
0261435/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Endereço:
UND. 205, R 02, C 61, CID. OPERARIA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65058060
DIARIAS P/ATENDER CUMPRI-MENTO DO DECRETO N.32.290DE 26.10.16,PARA ATENDER DIARIAS PARA POSSIVEIEIS DESLOCAMENTOS NO PERIODO POSTERIOR AO DIA 18 DE NOVEMBRO ATE 31 DE DEZEMBRODO CORRENTE ANO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2016NE00706 | 25/11/2016 | 4.080,00 | 1.632,00 | 1.632,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS P/ATENDER CUMPRI-MENTO DO DECRETO N.32.290DE 26.10.16,PARA ATENDER DIARIAS PARA POSSIVEIEIS DESLOCAMENTOS NO PERIODO POSTERIOR AO DIA 18 DE NOVEMBRO ATE 31 DE DEZEMBRODO CORRENTE ANO.
|
2016NE00706 | 25/11/2016 | 4.080,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO
|
2016NE00821 | 28/12/2016 | -2.448,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2016NL01480 | 25/11/2016 | 0,00 | -204,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2016NL01782 | 25/11/2016 | 0,00 | -2.448,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2016NL01470 | 25/11/2016 | 0,00 | 204,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2016NL01476 | 25/11/2016 | 0,00 | 612,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2016NL01479 | 25/11/2016 | 0,00 | 204,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2016NL01599 | 02/12/2016 | 0,00 | 3.264,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
|
2016OB01221 | 28/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 612,00 |
PAGAMENTO (700107)
|
2016OB01228 | 28/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 204,00 |
PAGAMENTO (700107)
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2016OB01252 | 07/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 408,00 |
PAGAMENTO (700107)
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2016OB01419 | 27/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 204,00 |
PAGAMENTO (700107)
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2016OB01452 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 204,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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