CPF/CNPJ:
40932842372
Emissão:
01/07/2016
Plano Interno:
GESTAPROGEN
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
0138073/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Endereço:
XXXXXXXXXXXXXX
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DIARIAS P/PARTICIPAR DOS AULOES DO ENEM NOS MUNICIPIOS DE S.B.DO RIO PRETO E URBANO SANTOS-MA,ACAO NO AMBITO DO PROG.PREUNI DESENVOLVIDO POR ESTA SE-CRETARIA,PER.02 E 03.07.16.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2016NE00266 | 01/07/2016 | 266,00 | 266,00 | 266,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS P/PARTICIPAR DOS AULOES DO ENEM NOS MUNICIPIOS DE S.B.DO RIO PRETO E URBANO SANTOS-MA,ACAO NO AMBITO DO PROG.PREUNI DESENVOLVIDO POR ESTA SE-CRETARIA,PER.02 E 03.07.16.
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2016NE00266 | 01/07/2016 | 266,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2016NL00606 | 01/07/2016 | 0,00 | -266,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
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2016NL00603 | 01/07/2016 | 0,00 | 266,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
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2016NL00607 | 01/07/2016 | 0,00 | 266,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
|
2016OB00522 | 01/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 266,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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