CPF/CNPJ:
08374804000162
Emissão:
01/03/2016
Plano Interno:
ADMUNIDADE
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0.035.599/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE A SERVOCODE REFRIGERACAO I TRIMESTRE/2016.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE00042 | 01/03/2016 | 100.000,00 | 31.710,00 | 31.710,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A SERVOCODE REFRIGERACAO I TRIMESTRE/2016.
|
2016NE00042 | 01/03/2016 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: SALDO NAO UTILIZADO.
|
2016NE00561 | 25/10/2016 | -68.290,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00496 | 14/06/2016 | 0,00 | 20.560,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00657 | 18/07/2016 | 0,00 | 11.150,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00483 | 16/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 246,72 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00485 | 16/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 719,60 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00482 | 16/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 17.609,64 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00488 | 16/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.028,00 |
PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00484 | 16/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 956,04 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00684 | 12/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 133,80 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00686 | 12/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 390,25 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00683 | 12/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.549,97 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00687 | 12/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 557,50 |
PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00685 | 12/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 518,48 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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