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NOTA DE EMPENHO 2016NE00008

Favorecido

M M SOUSA MOREIRA AQUINO
R$ 157.704,00
 

CPF/CNPJ:

05474889000162

Emissão:

03/02/2016

Plano Interno:

ADMUNIDADE

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

0.207.252/2015

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL

Descrição

VALOR REFERENTE A SERVICODE CONFECCAO DE FARDAMEN-TO ESCOLAR PREGAO 001/2016.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00008 03/02/2016 157.990,50 157.704,00 157.704,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICODE CONFECCAO DE FARDAMEN-TO ESCOLAR PREGAO 001/2016.
2016NE00008 03/02/2016 157.990,50 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DO EMPENHO 2016NE00007, EM ATENCAO AO DECRETO 32.290/2016ART. 9..
2016NE00737 09/12/2016 -286,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL00232 14/04/2016 0,00 131.658,75 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL00417 02/06/2016 0,00 11.465,28 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL00540 16/06/2016 0,00 14.579,97 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB00150 15/04/2016 0,00 0,00 6.122,13
PAGAMENTO (540999)
2016OB00149 15/04/2016 0,00 0,00 125.536,62
PAGAMENTO (700214)
2016OB00316 06/06/2016 0,00 0,00 10.892,02
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB00317 06/06/2016 0,00 0,00 573,26
PAGAMENTO (700214)
2016OB00486 16/06/2016 0,00 0,00 13.850,97
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB00487 16/06/2016 0,00 0,00 729,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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