Voltar

NOTA DE EMPENHO 2016NE00329

Favorecido

TELEFONICA BRASIL
R$ 29.537,00
 

CPF/CNPJ:

02558157000162

Emissão:

25/07/2016

Plano Interno:

ADMUNIDADE

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

0106233/2016

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL

Descrição

PRESTACAO_DE SERVICOS_ DETELEFONIA MOVEL,P/COMUNI-CACAO DE VOZ E DADOS VIAREDE MOVEL DISPONIVEL_NA-CIONAL EM TECNOLOGIA DIGITAL.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00329 25/07/2016 279.537,00 22.500,18 22.500,18
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAO_DE SERVICOS_ DETELEFONIA MOVEL,P/COMUNI-CACAO DE VOZ E DADOS VIAREDE MOVEL DISPONIVEL_NA-CIONAL EM TECNOLOGIA DIGITAL.
2016NE00329 25/07/2016 279.537,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: SALDO NAO UTILIZADO
2016NE00595 03/11/2016 -210.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: SALDO NAO UTILIZADO.
2016NE00633 09/11/2016 -30.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO
2016NE00824 28/12/2016 -10.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL00965 09/09/2016 0,00 6.556,78 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL01229 10/10/2016 0,00 6.035,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL01499 28/11/2016 0,00 5.113,53 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL01660 22/12/2016 0,00 4.794,47 0,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB00859 12/09/2016 0,00 0,00 6.556,78
PAGAMENTO (700214)
2016OB01069 31/10/2016 0,00 0,00 6.035,40
PAGAMENTO (700214)
2016OB01244 29/11/2016 0,00 0,00 5.113,53
PAGAMENTO (700214)
2016OB01391 26/12/2016 0,00 0,00 4.794,47

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,