CPF/CNPJ:
34028316003471
Emissão:
29/04/2016
Plano Interno:
CURSOSGRAD
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
22959/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
CONVENIO N.400015/2011
VALOR REFERENTE SERVICOS DE POSTAGEM/SEDEX, CONV.806508/2014 - UEMA/CAPES.(ITEM.39046)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE00798 | 29/04/2016 | 41.412,55 | 41.412,55 | 41.412,55 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE POSTAGEM/SEDEX, CONV.806508/2014 - UEMA/CAPES.(ITEM.39046)
|
2016NE00798 | 29/04/2016 | 41.412,55 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL01573 | 10/05/2016 | 0,00 | 7.129,19 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL01840 | 19/05/2016 | 0,00 | 7.518,13 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL02519 | 20/06/2016 | 0,00 | 3.906,78 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL02753 | 06/07/2016 | 0,00 | 5.468,43 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL03353 | 28/07/2016 | 0,00 | 4.014,58 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL03937 | 24/08/2016 | 0,00 | 6.276,98 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL04535 | 28/09/2016 | 0,00 | 5.103,55 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL07685 | 26/12/2016 | 0,00 | 1.994,91 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01105 | 10/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.129,19 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01299 | 19/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.518,13 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01832 | 30/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.906,78 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01875 | 06/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.468,43 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02375 | 01/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.014,58 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02896 | 25/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.276,98 |
PAGAMENTO (700214)
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2016OB03501 | 28/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.103,55 |
PAGAMENTO (700214)
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2016OB05278 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.994,91 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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