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NOTA DE EMPENHO 2016NE00620

Favorecido

R F DINIZ COMERCIO E SERVICOS -ME.
R$ 13.000,00
 

CPF/CNPJ:

12347287000100

Emissão:

18/04/2016

Plano Interno:

MANUTUEMA

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

170958/2016

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL

Descrição

VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE AQUISICAO DE JORNAIS E REVISTA POR MEIO DE ASSINATURA ANUAL. (ITEM.39040)

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00620 18/04/2016 13.000,00 13.000,00 13.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE AQUISICAO DE JORNAIS E REVISTA POR MEIO DE ASSINATURA ANUAL. (ITEM.39040)
2016NE00620 18/04/2016 13.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL07016 07/12/2016 0,00 1.625,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL02288 09/06/2016 0,00 1.625,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL03202 20/07/2016 0,00 1.625,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL03846 18/08/2016 0,00 1.625,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL04457 20/09/2016 0,00 1.625,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL05096 13/10/2016 0,00 1.625,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL05953 09/11/2016 0,00 1.625,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL07779 28/12/2016 0,00 1.625,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB01798 28/06/2016 0,00 0,00 1.579,66
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB01799 28/06/2016 0,00 0,00 45,34
PAGAMENTO (700214)
2016OB02277 27/07/2016 0,00 0,00 1.579,66
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB02326 28/07/2016 0,00 0,00 45,34
PAGAMENTO (700214)
2016OB02818 18/08/2016 0,00 0,00 1.579,66
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB02828 18/08/2016 0,00 0,00 45,34
PAGAMENTO (700214)
2016OB03378 23/09/2016 0,00 0,00 1.579,66
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB03379 23/09/2016 0,00 0,00 45,34
PAGAMENTO (700214)
2016OB03827 19/10/2016 0,00 0,00 1.579,66
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB03828 19/10/2016 0,00 0,00 45,34
PAGAMENTO (700214)
2016OB04411 10/11/2016 0,00 0,00 1.579,66
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB04412 10/11/2016 0,00 0,00 45,34
PAGAMENTO (700214)
2016OB05137 15/12/2016 0,00 0,00 1.579,66
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB05138 15/12/2016 0,00 0,00 45,34
PAGAMENTO (700214)
2016OB05375 28/12/2016 0,00 0,00 1.579,66
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB05376 28/12/2016 0,00 0,00 45,34

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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