CPF/CNPJ:
10919285000112
Emissão:
26/02/2016
Plano Interno:
MANUTCAMPI
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
8574/2016
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção do Campi
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE MANU TENCAO PREDIAL DO CENTRO DE ESTUDOS DE BACABAL/UE MA. (ITEM.39049)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE00129 | 26/02/2016 | 100.000,00 | 223.816,85 | 223.816,85 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE MANU TENCAO PREDIAL DO CENTRO DE ESTUDOS DE BACABAL/UE MA. (ITEM.39049)
|
2016NE00129 | 26/02/2016 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A MANUTENCAO PREDIAL,DO CENTRO DE ESTUDO SUPERIORES DE BACABAL. (ITEM.39049)
|
2016NE00510 | 13/04/2016 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE.129/16CONFORME SOLICITACAO DA PRA/UEMA.
|
2016NE01463 | 28/06/2016 | -76.183,15 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL00976 | 15/04/2016 | 0,00 | 89.740,32 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL02610 | 27/06/2016 | 0,00 | 67.874,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL02612 | 27/06/2016 | 0,00 | 66.202,13 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00861 | 26/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 87.945,51 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00875 | 27/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.794,81 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01764 | 28/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 66.516,91 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01797 | 28/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.357,49 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01981 | 11/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 64.878,09 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB02006 | 11/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.324,04 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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