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NOTA DE EMPENHO 2016NE01916

Favorecido

CONAAT EMPREENDIMENTOS LTDA
R$ 128.967,62
 

CPF/CNPJ:

07118909000198

Emissão:

30/07/2016

Plano Interno:

MANUTCAMPI

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

121802/2016

Processo Licitatório:

CONCORRÊNCIA

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Manutenção do Campi

Fonte:

RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL

Descrição

VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDI AL E PEQUENOS SERVICOS INCLUINDO REDE ELETRICA. (ITEM.39049)

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE01916 30/07/2016 117.609,41 128.967,62 128.967,62
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDI AL E PEQUENOS SERVICOS INCLUINDO REDE ELETRICA. (ITEM.39049)
2016NE01916 30/07/2016 117.609,41 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDIAL PEQUENOS SERVICOS IN CLUINDO REDE ELETRICA. (ITEM.39049)
2016NE02364 29/08/2016 12.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE.1916/ 2016,CONFORME SOLICITACAODA PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO/PRA/UEMA.
2016NE03622 11/11/2016 -641,79 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL03631 11/08/2016 0,00 66.965,31 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL04229 06/09/2016 0,00 62.002,31 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016OB02767 17/08/2016 0,00 0,00 1.004,48
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB02765 17/08/2016 0,00 0,00 2.343,79
PAGAMENTO (700214)
2016OB02764 17/08/2016 0,00 0,00 60.268,77
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB02766 17/08/2016 0,00 0,00 3.348,27
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016OB03167 14/09/2016 0,00 0,00 930,03
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016OB03182 14/09/2016 0,00 0,00 930,03
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545996)
2016NL04369 14/09/2016 0,00 0,00 -930,03
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB03180 14/09/2016 0,00 0,00 2.170,08
PAGAMENTO (700214)
2016OB03166 14/09/2016 0,00 0,00 55.802,08
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB03181 14/09/2016 0,00 0,00 3.100,12

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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