CPF/CNPJ:
07118909000198
Emissão:
18/04/2016
Plano Interno:
MANUTCAMPI
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
240356/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção do Campi
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE A 8. MEDICAO DA MANUTENCAO PREDIALMES DE OUTUBRO/2015/CESC.(ITEM.92098)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2016NE00600 | 18/04/2016 | 62.378,70 | 62.378,70 | 62.378,70 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A 8. MEDICAO DA MANUTENCAO PREDIALMES DE OUTUBRO/2015/CESC.(ITEM.92098)
|
2016NE00600 | 18/04/2016 | 62.378,70 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL01047 | 20/04/2016 | 0,00 | 62.378,70 | 0,00 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01670 | 14/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 935,68 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01668 | 14/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.183,25 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01667 | 14/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 56.140,83 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01669 | 14/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.118,94 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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