CPF/CNPJ:
04239179000195
Emissão:
20/04/2016
Plano Interno:
EXPANDUEMA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
153719/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Expansão e Estruturação de CAMPI
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE CONS TRUCAO DE PREDIO E ESPOR TE E LAZER-NEL. (ITEM.92005)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE00642 | 20/04/2016 | 105.420,98 | 105.420,98 | 105.420,98 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE CONS TRUCAO DE PREDIO E ESPOR TE E LAZER-NEL. (ITEM.92005)
|
2016NE00642 | 20/04/2016 | 105.420,98 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2016NL01341 | 20/04/2016 | 0,00 | -105.420,98 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2016NL01092 | 25/04/2016 | 0,00 | 105.420,98 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2016NL01344 | 27/04/2016 | 0,00 | 105.420,98 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00920 | 29/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 104.155,93 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00951 | 29/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.265,05 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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