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NOTA DE EMPENHO 2016NE01857

Favorecido

TELEFONICA BRASIL
R$ 63.782,57
 

CPF/CNPJ:

02558157000162

Emissão:

26/07/2016

Plano Interno:

MANUTCAMPI

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

25075/2016

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Manutenção do Campi

Fonte:

RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL

Descrição

VALOR REFERENTE A SERVI COS DE TELEFONIA MOVEL, PERIODO DE AGOSTO A DE ZEMBRO/2016. (ITEM.39048)

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE01857 26/07/2016 120.633,00 45.205,16 45.205,16
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A SERVI COS DE TELEFONIA MOVEL, PERIODO DE AGOSTO A DE ZEMBRO/2016. (ITEM.39048)
2016NE01857 26/07/2016 120.633,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE.1857/ 2016,CONFORME SOLICITACAODA PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO/PRA/UEMA.
2016NE03649 14/11/2016 -56.850,43 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL05175 17/10/2016 0,00 13.782,57 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL06293 18/11/2016 0,00 45,43 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL06295 18/11/2016 0,00 14.799,10 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL06296 18/11/2016 0,00 93,85 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL07415 15/12/2016 0,00 16.484,21 0,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB03808 19/10/2016 0,00 0,00 13.782,57
PAGAMENTO (700214)
2016OB04556 23/11/2016 0,00 0,00 45,43
PAGAMENTO (700214)
2016OB04557 23/11/2016 0,00 0,00 14.799,10
PAGAMENTO (700214)
2016OB04558 23/11/2016 0,00 0,00 93,85
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2016NL06393 23/11/2016 0,00 0,00 -45,43
PAGAMENTO (700214)
2016OB04648 29/11/2016 0,00 0,00 45,43
PAGAMENTO (700214)
2016OB05166 21/12/2016 0,00 0,00 16.484,21

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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