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NOTA DE EMPENHO 2016NE00142

Favorecido

ADRIANA CARLA FERREIRA DE SOUSA
R$ 3.289,50
 

CPF/CNPJ:

76773434300

Emissão:

02/03/2016

Plano Interno:

EDUCAIND

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

38794/2016

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Infraestrutura Educacional

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Fortalecimento do Ensino Fundamental

Fonte:

REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Endereço:

RUA VIRGILIO DOMINGUES 741 SAO FRANCISCO

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A DIARIAS TRECHO SLZ/J.DOS VIEIRAS/SLZNO PERIODOD DE 06/03 A 27/03/2016. 21,5 X 15300 = 328950

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00142 02/03/2016 3.289,50 3.289,50 3.289,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A DIARIAS TRECHO SLZ/J.DOS VIEIRAS/SLZNO PERIODOD DE 06/03 A 27/03/2016. 21,5 X 15300 = 328950
2016NE00142 02/03/2016 3.289,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2016NL00150 02/03/2016 0,00 3.289,50 0,00
PAGAMENTO (540999)
2016OB00164 02/03/2016 0,00 0,00 3.289,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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