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NOTA DE EMPENHO 2016NE00785

Favorecido

4A EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME
R$ 8.152,03
 

CPF/CNPJ:

20790354000194

Emissão:

11/04/2016

Plano Interno:

READEQUA

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

10974/2016

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Infraestrutura Educacional

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Médio - SEDUC

Fonte:

REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Endereço:

R MURICI 01 VILA ISABEL (ANJO DA GUARDA)

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65082062

Descrição

REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A SERVS. TECNICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA/LEVANTAMENTO EMTERRENOS NUS E ESCOLAS SITUADOS EM ESCOLAS INDIGENAS EM B.CORDA E JENIPAPODOS NOGUEIRAS.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00785 11/04/2016 8.152,03 8.152,03 8.152,03
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A SERVS. TECNICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA/LEVANTAMENTO EMTERRENOS NUS E ESCOLAS SITUADOS EM ESCOLAS INDIGENAS EM B.CORDA E JENIPAPODOS NOGUEIRAS.
2016NE00785 11/04/2016 8.152,03 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2016NL01115 11/04/2016 0,00 -8.152,03 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL01023 11/04/2016 0,00 8.152,03 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL01116 18/04/2016 0,00 8.152,03 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB02074 18/04/2016 0,00 0,00 407,60
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL
2016OB02075 18/04/2016 0,00 0,00 240,96
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016OB02076 18/04/2016 0,00 0,00 77,73
PAGAMENTO (540999)
2016OB02073 18/04/2016 0,00 0,00 7.425,74

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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