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NOTA DE EMPENHO 2016NE03032

Favorecido

MARIA DA GLORIA N. LEMOS
R$ 1.832,67
 

CPF/CNPJ:

17822785320

Emissão:

12/07/2016

Plano Interno:

PROURBANO

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS

Processo:

128958/2016

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Infraestrutura Educacional

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Fortalecimento do Ensino Fundamental

Fonte:

RESOLUCAO N. 008/2014

Endereço:

XXXX XXXX

Municipio:

XXXX

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

EMP.REF. AO PAGAMENTO DE35 PROFESSORES, 01 GESTORDE POLO 01 COORDENADOR GERAL, 01 ASSISTENTE PEDAGOGICO E 01 ASSISTENTE_ -ADMINISTRATIVO DO PROJO -VEM DO CAMPO SABERES DATERRA, REF. AO MES DE MA-IO/2016.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE03032 12/07/2016 1.832,67 1.832,67 1.832,67
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF. AO PAGAMENTO DE35 PROFESSORES, 01 GESTORDE POLO 01 COORDENADOR GERAL, 01 ASSISTENTE PEDAGOGICO E 01 ASSISTENTE_ -ADMINISTRATIVO DO PROJO -VEM DO CAMPO SABERES DATERRA, REF. AO MES DE MA-IO/2016.
2016NE03032 12/07/2016 1.832,67 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510092)
2016NL04725 13/07/2016 0,00 1.832,67 0,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB07876 14/07/2016 0,00 0,00 1.832,67
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05429 OB - 2016OB07876 MOTIVO OB crd.BB - Cta. benef. n-o localizada 15072016
2016NS00281 14/07/2016 0,00 0,00 -1.832,67
PAGAMENTO (700214)
2016OB08546 25/07/2016 0,00 0,00 1.832,67

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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