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NOTA DE EMPENHO 2016NE05548

Favorecido

ARLENE DE SOUSA M. VIEIRA
R$ 2.000,00
 

CPF/CNPJ:

17809096320

Emissão:

26/10/2016

Plano Interno:

MANUTENCAO

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

216804/2016

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA VIRGILIO DOMINGUES, 741 SAO FRANCISCO

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

REF. ADIANTAMENTO COM DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. RA 006/2016, URE DE ITAPECURU-MIRIM.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE05548 26/10/2016 2.000,00 2.000,00 2.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. ADIANTAMENTO COM DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. RA 006/2016, URE DE ITAPECURU-MIRIM.
2016NE05548 26/10/2016 2.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510019)
2016NL08834 26/10/2016 0,00 2.000,00 0,00
PAGAMENTO (700020)

Pgto em favor de: 03352086000100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
2016OB15021 27/10/2016 0,00 0,00 2.000,00
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2016NL11023 05/12/2016 0,00 0,00 1.000,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (540866)
2016NL11023 05/12/2016 0,00 0,00 -2.000,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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+

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