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NOTA DE EMPENHO 2016NE03586

Favorecido

ATRIOS COMERCIO SERV E MANUTENCAO LTDA
R$ 23.429,85
 

CPF/CNPJ:

06253312000193

Emissão:

09/08/2016

Plano Interno:

MANUTENCAO

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Processo:

22105/2016

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A SERVS. MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DEODONTOLOGICOS, CONTRATO N011/2014

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE03586 09/08/2016 23.429,85 23.429,85 23.429,85
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A SERVS. MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DEODONTOLOGICOS, CONTRATO N011/2014
2016NE03586 09/08/2016 23.429,85 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510119)
2016NL05676 09/08/2016 0,00 23.429,85 0,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB10144 11/08/2016 0,00 0,00 22.258,36
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB10145 11/08/2016 0,00 0,00 1.171,49

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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