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NOTA DE EMPENHO 2016NE03265

Favorecido

ATRIOS COMERCIO SERV E MANUTENCAO LTDA
R$ 23.429,85
 

CPF/CNPJ:

06253312000193

Emissão:

25/07/2016

Plano Interno:

SAUDESCOLA

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Processo:

235438/2015

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Infraestrutura Educacional

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

APOIO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO EDUCACIONAL

Fonte:

TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS

Descrição

DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR DECORRENTE DO CNTRA-TO N. 011/2014, FIRMADO 'ENTRE A SEDUC E A EMPRESAATRIOS COMERCIO SERVICOS'E MANUTENCAO LTDA., CUJO OBJETIVO E A PRESTACAO DESERVICOS DE LIMPEZA, CON-SERTO E M

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE03265 25/07/2016 23.429,85 23.429,85 23.429,85
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR DECORRENTE DO CNTRA-TO N. 011/2014, FIRMADO 'ENTRE A SEDUC E A EMPRESAATRIOS COMERCIO SERVICOS'E MANUTENCAO LTDA., CUJO OBJETIVO E A PRESTACAO DESERVICOS DE LIMPEZA, CON-SERTO E M
2016NE03265 25/07/2016 23.429,85 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510119)
2016NL05129 25/07/2016 0,00 23.429,85 0,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB09396 05/08/2016 0,00 0,00 23.429,85

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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