CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
21/06/2016
Plano Interno:
VIGILMEDIO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
127877/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATO DESEGURANCA. CELEBRADO ENTRE SEEDUC, E A EMPRESACLASI SEGURANCA OBJ. SEGURANCA ARMADA EMPREDIOS DASEEDUC, ANO 2016
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE02907 | 21/06/2016 | 30.000,00 | 1.098.300,22 | 1.098.300,22 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATO DESEGURANCA. CELEBRADO ENTRE SEEDUC, E A EMPRESACLASI SEGURANCA OBJ. SEGURANCA ARMADA EMPREDIOS DASEEDUC, ANO 2016
|
2016NE02907 | 21/06/2016 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO REFORCO DANE N 2879/ CORRESPONDENTEA CONTRATO DE SEGURANCACELEBRADO ENTRE SEEDUC EA EMPRESA CLASI SEG, OBJ.SEGURANCA ARMADA EM PREDIOS DA SEEDUC,2016
|
2016NE02911 | 06/07/2016 | 1.068.320,11 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO SALDO DE'EMPENHO N.2907/2016
|
2016NE08323 | 30/12/2016 | -19,89 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2016NL06096 | 23/08/2016 | 0,00 | 220.511,81 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2016NL06099 | 23/08/2016 | 0,00 | 220.511,81 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2016NL06105 | 23/08/2016 | 0,00 | 220.511,81 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2016NL06202 | 29/08/2016 | 0,00 | 216.252,98 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2016NL06210 | 29/08/2016 | 0,00 | 220.511,81 | 0,00 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB10959 | 25/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.675,20 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB10958 | 25/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 40.427,16 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB10957 | 25/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 159.319,79 |
PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2016OB10960 | 25/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 17.089,66 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB11680 | 01/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.604,22 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB11689 | 01/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.675,20 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB11693 | 01/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.675,20 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB11699 | 01/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.675,20 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB11679 | 01/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 39.646,38 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB11688 | 01/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 40.427,16 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB11692 | 01/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 40.427,16 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB11698 | 01/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 40.427,16 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB11678 | 01/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 156.242,78 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB11687 | 01/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 159.422,79 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB11695 | 01/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 159.319,79 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB11697 | 01/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 159.319,79 |
PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2016OB11681 | 01/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 16.759,60 |
PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2016OB11690 | 01/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 17.089,66 |
PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2016OB11694 | 01/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 17.089,66 |
PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2016OB13399 | 30/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 16.986,66 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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