CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
18/02/2016
Plano Interno:
VIGILMEDIO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
238260/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A DESPESA COMSERVICO DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA FIRMADO ENTRE A SEEDUC E CLASSI SEGURANCA, A SEREM EXECUTADOS NA URE DE SANTA INES
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE00035 | 18/02/2016 | 1.039.916,74 | 866.597,26 | 866.597,26 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A DESPESA COMSERVICO DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA FIRMADO ENTRE A SEEDUC E CLASSI SEGURANCA, A SEREM EXECUTADOS NA URE DE SANTA INES
|
2016NE00035 | 18/02/2016 | 1.039.916,74 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2016NL01406 | 03/05/2016 | 0,00 | 173.319,45 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2016NL01411 | 03/05/2016 | 0,00 | 173.319,45 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2016NL02991 | 30/05/2016 | 0,00 | 173.319,46 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2016NL03976 | 17/06/2016 | 0,00 | 173.319,45 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2016NL05485 | 04/08/2016 | 0,00 | 173.319,45 | 0,00 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB02451 | 06/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.888,66 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB02457 | 06/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.888,66 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB02448 | 06/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 31.775,23 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB02454 | 06/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 31.775,23 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02447 | 06/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 125.223,31 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02453 | 06/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 125.223,31 |
PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2016OB02449 | 06/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 13.432,25 |
PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2016OB02455 | 06/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 13.432,25 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB05669 | 02/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.888,66 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB05668 | 02/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 31.775,23 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB05667 | 02/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 125.223,32 |
PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2016OB05699 | 03/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 13.432,25 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB06501 | 21/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.888,66 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB06500 | 21/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 31.775,23 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB06499 | 21/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 125.223,31 |
PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2016OB06502 | 21/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 13.432,25 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB09347 | 05/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.888,66 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB09345 | 05/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 31.775,23 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB09344 | 05/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 125.223,30 |
PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2016OB09346 | 05/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 13.432,26 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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