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NOTA DE EMPENHO 2016NE07357

Favorecido

L S L LOCACOES E SERVICOS EIRELI
R$ 1.912.008,00
 

CPF/CNPJ:

05483831000185

Emissão:

19/12/2016

Plano Interno:

MERENDESCOL

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

Processo:

260399/2016

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Infraestrutura Educacional

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

APOIO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO EDUCACIONAL

Fonte:

REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Descrição

REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A SERVS. E COPEIRAGEM ESCOLAR (MERENDEIRA), NAS URE DE EDUCACAOCOMTEMPLADA COM O PROGRAMA NACIOANL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE MES NOVEMBRO 2016

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE07357 19/12/2016 1.912.008,00 1.912.008,00 1.912.008,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A SERVS. E COPEIRAGEM ESCOLAR (MERENDEIRA), NAS URE DE EDUCACAOCOMTEMPLADA COM O PROGRAMA NACIOANL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE MES NOVEMBRO 2016
2016NE07357 19/12/2016 1.912.008,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2016NL11730 19/12/2016 0,00 1.912.008,00 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016OB19194 22/12/2016 0,00 0,00 91.776,38
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB19193 22/12/2016 0,00 0,00 210.320,88
PAGAMENTO (700214)
2016OB19192 22/12/2016 0,00 0,00 1.425.401,97
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB19195 22/12/2016 0,00 0,00 95.600,40
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL
2016OB19196 22/12/2016 0,00 0,00 88.908,37

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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